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集团召开风险审计工作座谈会

来源:河北建设投资集团 日期:2018-04-28 18:13:03

 

为落实省国资委关于开展企业风险审计工作要求,保证《集团风险审计工作方案》实施成效。近日,集团组织召开风险审计工作座谈会,协调调度集团在排查经营管理风险中存在的问题。会议由集团总经理助理李健主持,集团党委常委、纪委书记王春东做重要讲话,审计管理部总经理高军对下一阶段风险审计工作进行了安排部署。

会上,集团各部门和直管公司汇报了风险自查情况和风险应对措施。王春东对下阶段交叉审计工作提出要求:

一是高度重视,深入领会内部审计工作新要求。在新形势下,国家和省内连续出台多项审计规定,进一步明确审计范围、内容、职责等内容。各单位要深入领会内部审计新要求,并以此为契机,提高认识,发挥内部审计在规范经营提升防范风险方面的作用。

二是整合资源,充分发挥管理协同大监督效能。整合监督资源,提升风险审计水平,要牢固树立监督管理一盘棋思想,通过各职能部室的通力配合,提高监督效率,发挥监督效益,强化沟通,让本次风险审计成为协同监督范本,促进集团公司监督体系形成。

三是强化闭环,推动落实内部审计问题真整改。要明确本次风险审计工作重在整改,不仅要排查风险隐患,更要充分发挥各监督资源提升管理的职能,针对风险隐患提出合理可行建议,并持续强化闭环管理,推动审计建议的真落实,审计问题的真整改。

本次风险审计座谈会的召开,对提升风险管理意识,深化风险审计工作,整合监督资源,发挥“大监督”格局提出了新要求,为本次风险审计有序开展指明了方向,为集团系统风险管理水平提升,深化审计改革奠定了基础。

 

 

                            (审计管理部  供稿)

 

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